El sistema de control interno y su incidencia en la eficiencia del departamento de auditoría interna en una empresa retail del rubro óptico durante el período 2013
Helen Deysse Borjas Oré
- Lima 2015
- 135 h. 30 cm.
Tesis (Contador Público) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Escuela Profesional de Contabilidad, 2015
Bibliografía: h. 125-128
Determina la manera como el sistema de control interno podrá facilitar la eficiencia del Departamento de Auditoría Interna de la empresa Óptica GMO Perú SAC de Lima Metropolitana.