Borjas Oré, Helen Deysse

El sistema de control interno y su incidencia en la eficiencia del departamento de auditoría interna en una empresa retail del rubro óptico durante el período 2013 Helen Deysse Borjas Oré - Lima 2015 - 135 h. 30 cm.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Escuela Profesional de Contabilidad, 2015

Bibliografía: h. 125-128

Determina la manera como el sistema de control interno podrá facilitar la eficiencia del Departamento de Auditoría Interna de la empresa Óptica GMO Perú SAC de Lima Metropolitana.


Auditoría interna
Comercio minorista