Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna : Rodrigo Estupiñan Gaitan

Por: Estupiñan Gaitan, Rodrigo.
Tipo de material: TextoTextoPie de imprenta: Bogotá : Ecoe Ediciones , 2006Descripción: 351 p. Ilustraciones y cuadros. 24 cm.ISBN: 9586484343.Tema(s): Administración de empresas | Gobierno corporativoClasificación CDD: 657.458 / /ES82/2006
Contenidos:
1: El control interno (modelo) -- 2. Organización de la auditoría interna -- 3.Enfoque moderno de la auditoría -- 4. Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría en América Latina -- 5. Código de ética -- 6. Normas internacionales de auditoría interna y consejo para la práctica -- 7. El riesgo empresarial -- 8. Administración de riesgo empresarial E. R.M. -- 9. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- 10. La auditoría interna y el (E.R.M.) -- 11. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- 12. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- 13. Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- 14. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- 15.Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- 16. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- 17. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- 18. Gobierno corporativo o corporate governance -- 19. Los comités de auditoría y el gobierno corporativo
    valoración media: 0.0 (0 votos)
Tipo de ítem Ubicación actual Clasificación Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras Código de barras Reserva de ítems
Libro Libro Ciencias Financieras y Contables
657.458/ES82/2006 Disponible 012100004751 012100004751
Libro Libro Ciencias Financieras y Contables
657.458/ES82/2006 Ej.2 Disponible 012100004604 012100004604
Libro Libro Ciencias Financieras y Contables
657.458/ES82/2006 Ej.3 Disponible 012100004258 012100004258
Libro Libro Ciencias Financieras y Contables
657.458 /ES82/2006 Ej.4 Disponible 012100004426 012100004426
Libro Libro Industrial y Sistemas
658/E78 Disponible 082480010504 082480010504
Total de reservas: 0

Incluye índice

Incluye bibliografía

1: El control interno (modelo) -- 2. Organización de la auditoría interna -- 3.Enfoque moderno de la auditoría -- 4. Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría en América Latina -- 5. Código de ética -- 6. Normas internacionales de auditoría interna y consejo para la práctica -- 7. El riesgo empresarial -- 8. Administración de riesgo empresarial E. R.M. -- 9. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- 10. La auditoría interna y el (E.R.M.) -- 11. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- 12. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- 13. Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- 14. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- 15.Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- 16. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- 17. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- 18. Gobierno corporativo o corporate governance -- 19. Los comités de auditoría y el gobierno corporativo

No hay comentarios para este ejemplar.

Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.

  Universidad Nacional Federico Villarreal

  Sistema de Bibliotecas

  Auspiciado por Vicerrectorado de Investigación

  Correo electrónico : bibliocent@unfv.edu.pe

  Teléfono : (01) 770 5676 Anexo: 4567